Mit welchem Konto werden die Lieferanten-OP bezahlt ? (Entwicklung/Vorschläge)
Hallo Herr Dinklage,
gestern beim Bezahlen von Lieferanten-Rechnungen kamen mir folgende Ideen:
1.)
Es wäre gut wenn man die Übersicht der Lieferanten-OP filtern könnte (FILTER= ZUR ZAHLUNG), damit nur die OP´s angezeigt werden die zur Zahlung kommen sollen (Hacken gesetzt).
2.) In der Übersicht eine weitere Spalte in der das Bezahlkonto angezeigt wird, mit dem der jeweilige Offene Posten bezahlt werden soll. Ein hin-& herspringen von der Übersicht zur OP-Position zur Kontrolle ob das richtige Bezahlkonto eingestellt ist, würde damit entfallen.
Punkt 2.) wäre unnötig wenn, wie im Forum schon einmal erwähnt, die Auswahl des Bezahlkontos erst vor dem eigentlichen bezahlen geschehen könnte (vor dem Erstellen der DTA-Datei / vor dem Befehl "Auswahl auf bezahlt setzen").
MfG
W. Schäuble
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